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极速PK拾彩票2018年度部门预算公开

时间:2018-05-24 08:13来源:极速PK拾彩票 作者:编辑 点击:
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目录: 一、部门主要职责 二、 2018 年年度部门工作任务 三、 部门预算单位构成 四、部门人员情况说明 五、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明 六、部门预算绩效目标说明 七
 目录:
      一、部门主要职责
      二、2018年年度部门工作任务
      三、部门预算单位构成
      四、部门人员情况说明
      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
      六、部门预算绩效目标说明
      七、2018年部门预算收支说明
      八、专业名词解释
 
      附件:极速PK拾彩票2018年度部门预算表
 
      一、部门主要职责
      1、负责轮训镇(办)党委、政府、市直各部门副科级以上领导和村(社区)党支部书记、村(社区居委会)主任及市域企事业领导干部。
      2、负责培训后备干部;培训意识形态部门领导、理论宣传骨干和组织、纪检、监察、共青团、妇联工作人员以及国家公务员、青年科技干部。
      3、开展社会调查和科学研究,举办有市级部门和镇(办)领导、专家参加的额短期专题研讨班。
      4.负责主体班次培训教材的编审。
      5.指导镇(办)党校工作。
      6.承办市委交办的其他事项。
      二、2018年年度部门工作任务
      1.按照市县党校教学质量评估要求设置好全年培训班次。重点组织开设好十九大精神、省市“两会”精神、十九大三中全会精神、市十八届三次全会精神专题培训班10期,培训学员1200人次以上。
      2.围绕“营商环境建设年”作风整顿工作,强化干部培训管理,抓好校风、学风,全面完成市委安排的各项干部培训、轮训任务。
      3.发挥“脱贫攻坚讲习所”作用,做好基层宣传宣讲工作,全年完成30场次以上,宣传培训人次10000人以上。
      4. 积极参加省、渭南党校系统理论研讨会活动,完成论文3篇;组织教师开展调研活动,完成调研报告3篇;编写培训教材2种。
      5. 以追赶铜川党校,超越杨凌党校为目标,内伸外延,加大对外宣传韩城力度,提升影响力,扩大知名度,推动品牌韩城建设速度。
      6. 开展“质量提升年”活动,建设“书香党校”围绕韩城转型发展,深入探索韩城追赶超越理论成果,抓好科研咨政提质增效。
      7.完成招商引资任务3000万元。
      8.完成争资引项任务200万元。
      9. 五城联创:完成创文、创园年度工作任务。
      10. 文化产业:发展新增骨干文化企业2户。
      三、部门预算单位构成
      本部门2018年部门预算编制无二级预算单位。
      四、部门人员情况说明
      截止2017年12月底,本部门人员编制26人,其中行政编制0人、事业编制26人;实有人员40人,其中行政0人、事业40人。单位管理的离退休人员18人。
      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
      截至2017年12月31日,本部门所属预算单位无公务用车。
      六、部门预算绩效目标说明
      2018年本部门还未开展绩效管理,该项工作将按照市财政局的统一安排逐步推进。
      七、2018年部门预算收支说明
      (一)收支预算总体情况。
      极速PK拾彩票2018年预算收入总计 569.8万元;预算支出总计 569.8万元,保持收支平衡。
      (二)预算收支增减变化情况说明
      1.一般公共预算总体情况
      ①收入预算情况:2018年财政预算拨款收入569.8万元;2017年财政预算拨款收入432.8万元;较2017年预算收入增加137万元。增加原因为人员工资及季度奖增加及办公楼运转费和领导干部培训费纳入2018年预算。
      ②支出预算情况:2018年财政拨款支出569.8万元,较去年同期增加137万元。其中:一是工资福利支出378.2万元;较去年同期增加58.1万元,原因为人员工资增加及功能科目发生变化,增加了住房公积金;二是日常公用经费支出38.9万元,较去年减少3.3万元,原因为执行八项规定压缩开支;三是对个人和家庭补助支出11.3万元;较去年同期减少34.5万元,原因为对个人和家庭补助支出功能科目发生变化,住房公积金调整到工资福利支出科目;四是项目支出141.4万元。较去年同期增加116.7万元,原因为增加了             2017年季度奖及办公楼运转经费和领导干部培训费纳入2018年预算。
      2.政府性基金预算总体情况
      2018年度本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。
      3. 国有资本经营预算拨款收支情况
      2018年度本部门无国有资本经营预算收支,并已公开空表。
     (三)机关运行经费安排情况说明
      机关运行经费(商品服务支出)预算安排 38.9 万元,与上年预算相比减少3.3 万元。原因为科学管理,压缩开支。
     (四)政府采购安排情况说明
      2018年无政府采购预算安排。
     (五)“三公”经费预算安排情况说明
      1、出国(境)费用为0,与去年同期相同。
      2、公车购置及运行维护费0万元。其中:公务用车购置为0,与去年相同;公车用车保有量为0,公务用车运行维护费0万元。
      3、公务接待费用2万元。较去年预算增加1.6万元,原因为黄河金三角县市党校学习交流活动和对外培训活动增加。
      4、会议费0万元。较上年预算支出持平。
      5、培训费2万元。较上年预算支出持平。
      八、专业名词解释
      基本支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
      项目支出:项目支出是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
      “三公”经费支出:三公经费是指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车购置反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。


附件:极速PK拾彩票2018年度部门预算表
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